绿发集团开展内部审计工作


[ 录入:admin   点击数:   更新时间:2021-11-23 ]

为适应巡察工作高质量发展要求,健全完善巡察整改责任体系,推动巡察成果运用取得成效,按照集团公司内审工作安排,绿发集团审计委员会及时部署内部审计工作,充分发挥内部审计在“促管理、控风险、强监督”等方面的监督检查作用。

11月1日~19日,集团成立内审工作组,对集团本部、所属子公司巡察“回头看”发现问题整改落实情况进行核查,并对工程建设项目情况进行专项审计,发现仍存在财务基础规范化管理薄弱、工程管理工作不够细化、管理流程不规范等问题,需要进一步整改。

通过此次内部审计,强化巡察发现问题整改落实情况及后续运用成效,加强内部审计监督,提高并促进管理者水平,增强遵守财经纪律的自觉性,严格贯彻落实中央八项规定精神,使一审二帮三促进的作用得到充分发挥。